8月14日至20日,聊城市市場監管局內審工作小組對本系統直屬事業單位市檢驗檢測中心、市特種設備檢驗研究院、市質量監督檢驗研究所開展內部審計工作。
這次內審工作緊緊圍繞市場監管中心工作與發展大局,嚴格按照國家法律法規、內部審計準則及單位內部管理制度,以聚焦主責主業、突出風險導向為原則,圍繞規范管理、防范風險、提升財務管理水平及財政資金使用效能的目標展開。審計范圍主要涵蓋制度建設、內部控制、預算管理、財務收支、資產管理、專項資金使用等領域。
在審計過程中,發現了事業單位財務管理中存在的部分不規范環節,系統總結了實踐中的優秀經驗做法,助力完善財務管理制度,推動單位內部控制體系持續健全并實現有效運行,進一步規范會計核算與財務管理行為,促進財政資金節約高效使用,強化了對權力運行的監督與制約,對下一步工作具有重要促進作用。
(郭擴)
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