近年來,聊城市東元資產經營有限公司(以下簡稱“東元公司”)深入實施國有企業改革深化提升行動,積極探索創新管控協同機制,充分發揮各方監督合力,公司治理效能進一步提升,風險防控能力顯著增強,形成了高效治理發展的新格局,有力推動了公司高質量發展。
優化公司治理架構,夯實高效治理的基石
一是厘清母子公司權責邊界,明確各治理主體職權。以“多單一表”形式,整合“兩會一層”議事清單及董事會授權事項所涵蓋的6大類135項具體事項,形成公司及子公司重大經營管理事項決策清單并動態優化,厘清母子公司權責邊界,明確黨委會、董事會、經理層職責,提升決策效率和科學性,有力保障企業高效運營。二是強化黨建引領,確保黨的領導貫穿企業治理全過程。各級公司全部實現黨建入章,重大事項全經黨委前置研究,重點任務全程跟進督辦,確保黨對企業發展的全方位領導;加強基層黨組織建設,對暫不具備條件成立獨立黨支部的子公司,按照業務相近、便于管理的原則統籌設立聯合黨支部,確保黨的領導全面覆蓋。三是配齊建強子公司董事會,全面落實董事會職權。在實現各級公司董事會應建盡建、外部董事占多數基礎上,全面建立董事會向經理層授權管理制度,指導重點子公司規范設立董事會專門委員會;健全外部董事選聘和管理制度,制定《子公司外部董事評價辦法》,規范外部董事履職行為,拓寬外部董事來源渠道,針對業務特點從公司總部和各子公司選好配優外部董事,提升子公司董事會決策水平;完善董事會運行機制,制定落實董事會職權方案,規范召開董事會決議六大職權相關事項,有效落實董事會對經理層成員選聘、業績考核、薪酬管理等重點職權,提升董事會運作水平。
強化戰略協同貫通,保障公司戰略的落地
一是凝聚戰略共識,明確戰略任務。定期溝通研判各個業務板塊動態變化情況,評估修正業務發展規劃,梳理發展思路,開展戰略解碼和澄清,從上至下凝聚發展共識;從戰略匹配、核心能力和競爭優勢培養、可持續發展、政策導向4個維度對業務進行戰略評價,開展戰略性業務認定評定,加大對戰略性業務的考核激勵力度,以戰略性業務為引領,加速推進戰略轉型。二是強化戰略執行,精準銜接考核。將年度重點工作與任期制和契約化考核、月度考核進行銜接,注重結果考核與過程考核相結合;發揮計劃管理主線作用,建立計劃執行跟蹤機制,將公司年度整體目標進行逐級分解,轉換為各層級的分目標,通過定期跟蹤計劃進展,及時發現、解決問題,為經營工作提供關鍵支撐。三是打破部門壁壘,增進管控協同。構建橫向協同智囊團,整合優勢資源,建立資源共享服務委員會,提升部門間協同效率,為業務單位提供戰略、風險、融資、人力資源等服務,在企業運營管控、預算及工資總額管控、績效考核管控等方面發揮重要作用,有力促進組織能力提升,實現集團職能管理與子公司自我管理融合提升。
完善風險防范體系,筑牢穩健發展的防線
一是打造協調聯動、有形有力的風險組織架構。建立母子公司上下貫通的風險管理模式,突出公司總部引導、協同、服務定位,強化子公司主體責任,形成縱向銜接的有機整體;建設職責明確、協同發力的風控人員隊伍,結合“四定”工作,明確各級風控人員職責,強化總部、子公司雙重管理,形成各司其職、高效協作的工作局面;統籌整合公司人才資源,推動成立各業務單位風險評估委員會、盡調人才庫,在業務論證、對外投資等方面提供專業支持服務,精準識別管控風險。二是打造系統全面、執行有力的風險制度體系。制定《全面風險管理辦法》《合規管理辦法》基本制度,明確總體要求,制定《全面風險管理提升方案》《業務紅線原則》等一般性制度,鞏固關鍵環節;推動建立業務操作流程,明確常態化風險管理邏輯,分項制定管控措施,形成10項大類業務流程、16項業務操作指導書及業務流程圖,作為業務執行、監督的重要標準。三是完善三項運行機制,暢通全面風險管理“渠道”。完善事前風險識別預防機制,編制《重大經營決策合規審查事項規定》,將合規性審查嵌入會前決策程序,將風險防范關口前移;完善事中風險監測管控機制,建立“指標監測+專項檢查+問題披露”機制,通過信息化手段動態監控風險指標,實現風險實時監控與即時反應;完善事后風險防范問責機制,將風險管理情況與子公司負責人績效考核掛鉤,嚴重履職不到位的直接退出。
創新監督運行機制,發揮各類監督的合力
一是構建大監督工作格局。公司黨委指導支持黨群、戰略、綜合、財務、審計、風控等部門加強與紀委的日常溝通,成立“大監督”體系工作領導小組,推動各項監督相互貫通,打通職能監督與專責監督之間的堵點、空白點。二是完善制度體系,健全工作機制。公司先后印發《“大監督”體系工作管理辦法》《“大監督”體系工作規范》、《建議函管理辦法》、《風險點管理辦法》和《關于做好“大監督”體系工作的提示》,不斷細化,層層壓實監督責任;每季度組織召開聯席會議,各職能部門以監督清單為綱目,報告職能監督工作情況,商議需要聯動的工作、難點問題,推動專責監督與職能監督協同配合。三是打造三道防線,提升監督質效。督導子公司制定年度監督工作計劃并抓好執行落實,強化主動監督意識,壓實自我監督第一道防線;向職能部門傳導履職壓力,定期了解職能監督工作情況,適時提出意見建議,做實職能監督第二道防線;建立月度風險點管理機制,定期審閱風險點臺賬,針對防控落實情況開展檢查、通報,強化紀檢監督第三道防線。“大監督”平臺始終緊盯權力運行的關鍵環節,對潛在風險制定防范措施,促進監督出生產力、出效率,創新監督工作不斷深化,防微杜漸效果不斷提升。(通訊員常紅卷 楊潔 魏云)
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